別紙3(J) | |||||||
宮城の里デイサービスセンター 事業活動明細書 | |||||||
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 | |||||||
(単位:円) | |||||||
勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引 消去 |
拠点区分合計 | |||
老人デイサービスセンター(通所介護)_宮城の里デイサービスセンター | |||||||
サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 93,080,163 | 93,080,163 | 0 | 93,080,163 | |
施設介護料収益 | 81,745,187 | 81,745,187 | 0 | 81,745,187 | |||
介護報酬収益 | 73,210,859 | 73,210,859 | 73,210,859 | ||||
利用者負担金収益(公費) | 848,565 | 848,565 | 848,565 | ||||
利用者負担金収益(一般) | 7,685,763 | 7,685,763 | 7,685,763 | ||||
居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
介護報酬収益 | 0 | 0 | |||||
介護予防報酬収益 | 0 | 0 | |||||
介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | |||||
介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | |||||
介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | |||||
介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | |||||
地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
介護報酬収益 | 0 | 0 | |||||
介護予防報酬収益 | 0 | 0 | |||||
介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | |||||
介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | |||||
介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | |||||
介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | |||||
居宅介護支援介護料収益 | 6,973,700 | 6,973,700 | 0 | 6,973,700 | |||
居宅介護支援介護料収益 | 6,459,051 | 6,459,051 | 6,459,051 | ||||
介護予防支援介護料収益 | 514,649 | 514,649 | 514,649 | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
事業費収益 | 0 | 0 | |||||
事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | |||||
事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | |||||
利用者等利用料収益 | 3,600,950 | 3,600,950 | 0 | 3,600,950 | |||
施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | |||||
居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | |||||
地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | |||||
食費収益(公費) | 0 | 0 | |||||
食費収益(一般) | 3,600,950 | 3,600,950 | 3,600,950 | ||||
居住費収益(公費) | 0 | 0 | |||||
居住費収益(一般) | 0 | 0 | |||||
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | |||||
その他の利用料収益 | 0 | 0 | |||||
その他の事業収益 | 760,326 | 760,326 | 0 | 760,326 | |||
補助金事業収益 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||||
市町村特別事業収益 | 0 | 0 | |||||
受託事業収益 | 207,726 | 207,726 | 207,726 | ||||
その他の事業収益 | 322,600 | 322,600 | 322,600 | ||||
(保険等査定減) | 0 | 0 | |||||
保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設型給付費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者負担金収益 | 0 | 0 | |||||
特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者負担金収益 | 0 | 0 | |||||
地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者負担金収益 | 0 | 0 | |||||
特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者負担金収益 | 0 | 0 | |||||
委託費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | |||||
利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | |||||
その他の利用料収益 | 0 | 0 | |||||
私的契約利用料収益 | 0 | 0 | |||||
その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
補助金事業収益 | 0 | 0 | |||||
受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
その他の事業収益 | 0 | 0 | |||||
経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
その他の収益 | 0 | 0 | |||||
サービス活動収益計(1) | 93,090,163 | 93,090,163 | 0 | 93,090,163 | |||
費用 | 人件費 | 77,430,644 | 77,430,644 | 0 | 77,430,644 | ||
役員報酬 | 0 | 0 | |||||
職員給料 | 45,371,209 | 45,371,209 | 45,371,209 | ||||
職員賞与 | 5,963,162 | 5,963,162 | 5,963,162 | ||||
賞与引当金繰入 | 0 | 0 | |||||
非常勤職員給与 | 15,623,859 | 15,623,859 | 15,623,859 | ||||
派遣職員費 | 0 | 0 | |||||
退職給付費用 | 1,793,904 | 1,793,904 | 1,793,904 | ||||
法定福利費 | 8,678,510 | 8,678,510 | 8,678,510 | ||||
事業費 | 11,725,694 | 11,725,694 | 0 | 11,725,694 | |||
給食費 | 3,343,586 | 3,343,586 | 3,343,586 | ||||
介護用品費 | 109,049 | 109,049 | 109,049 | ||||
医薬品費 | 0 | 0 | |||||
診療・療養等材料費 | 0 | 0 | |||||
保健衛生費 | 691,294 | 691,294 | 691,294 | ||||
医療費 | 0 | 0 | |||||
被服費 | 0 | 0 | |||||
教養娯楽費 | 294,868 | 294,868 | 294,868 | ||||
日用品費 | 980 | 980 | 980 | ||||
保育材料費 | 0 | 0 | |||||
本人支給金 | 0 | 0 | |||||
水道光熱費 | 2,612,610 | 2,612,610 | 2,612,610 | ||||
燃料費 | 1,326,905 | 1,326,905 | 1,326,905 | ||||
消耗器具備品費 | 472,126 | 472,126 | 472,126 | ||||
保険料 | 0 | 0 | |||||
賃借料 | 190,188 | 190,188 | 190,188 | ||||
教育指導費 | 0 | 0 | |||||
就職支度費 | 0 | 0 | |||||
葬祭費 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
車輌費 | 2,547,589 | 2,547,589 | 2,547,589 | ||||
雑費 | 122,499 | 122,499 | 122,499 | ||||
事務費 | 7,786,476 | 7,786,476 | 0 | 7,786,476 | |||
福利厚生費 | 1,393,187 | 1,393,187 | 1,393,187 | ||||
職員被服費 | 73,555 | 73,555 | 73,555 | ||||
旅費交通費 | 247,590 | 247,590 | 247,590 | ||||
研修研究費 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||||
事務消耗品費 | 217,140 | 217,140 | 217,140 | ||||
印刷製本費 | 594,443 | 594,443 | 594,443 | ||||
水道光熱費 | 171,921 | 171,921 | 171,921 | ||||
燃料費 | 107,384 | 107,384 | 107,384 | ||||
修繕費 | 108,315 | 108,315 | 108,315 | ||||
通信運搬費 | 471,826 | 471,826 | 471,826 | ||||
会議費 | 108,700 | 108,700 | 108,700 | ||||
広報費 | 505,798 | 505,798 | 505,798 | ||||
業務委託費 | 1,367,339 | 1,367,339 | 1,367,339 | ||||
手数料 | 135,585 | 135,585 | 135,585 | ||||
保険料 | 548,360 | 548,360 | 548,360 | ||||
賃借料 | 156,685 | 156,685 | 156,685 | ||||
土地・建物賃借料 | 0 | 0 | |||||
租税公課 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | ||||
保守料 | 166,396 | 166,396 | 166,396 | ||||
渉外費 | 0 | 0 | |||||
諸会費 | 86,890 | 86,890 | 86,890 | ||||
雑費 | 1,111,312 | 1,111,312 | 1,111,312 | ||||
利用者負担軽減額 | 0 | 0 | |||||
減価償却費 | 6,557,244 | 6,557,244 | 6,557,244 | ||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,942,843 | -4,942,843 | -4,942,843 | ||||
徴収不能額 | 0 | 0 | |||||
徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | |||||
その他の費用 | 12,534 | 12,534 | 12,534 | ||||
サービス活動費用計(2) | 98,569,749 | 98,569,749 | 0 | 98,569,749 | |||
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | -5,479,586 | -5,479,586 | 0 | -5,479,586 | |||
サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | |||
受取利息配当金収益 | 19 | 19 | 19 | ||||
有価証券評価益 | 0 | 0 | |||||
有価証券売却益 | 0 | 0 | |||||
投資有価証券評価益 | 0 | 0 | |||||
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | |||||
その他のサービス活動外収益 | 1,670,961 | 1,670,961 | 0 | 1,670,961 | |||
受入研修費収益 | 0 | 0 | |||||
利用者等外給食収益 | 0 | 0 | |||||
為替差益 | 0 | 0 | |||||
雑収益 | 1,670,961 | 1,670,961 | 1,670,961 | ||||
サービス活動外収益計(4) | 1,670,980 | 1,670,980 | 0 | 1,670,980 | |||
費用 | 支払利息 | 35,341 | 35,341 | 35,341 | |||
有価証券評価損 | 0 | 0 | |||||
有価証券売却損 | 0 | 0 | |||||
投資有価証券評価損 | 0 | 0 | |||||
投資有価証券売却損 | 0 | 0 | |||||
その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
利用者等外給食費 | 0 | 0 | |||||
為替差損 | 0 | 0 | |||||
雑損失 | 0 | 0 | |||||
サービス活動外費用計(5) | 35,341 | 35,341 | 0 | 35,341 | |||
サー | 1,635,639 | 1,635,639 | 0 | 1,635,639 | |||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,843,947 | -3,843,947 | 0 | -3,843,947 |